八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一彩神vll首页、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二彩神vll首页、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
1、受市生态环境局委托,承担辖区内的生态环境相关工作;承担市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。
2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理;负责受理和办理生态环境保护举报(信访)彩神vll首页,负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作;负责环境区级执法事项违法案件调查处理;负责组织协调生态环境保护区级跨部门联合执法行动彩神vll首页。
3、负责本辖区生态环境质量监测彩神vll首页彩神vll首页、执法监测、污染源监测和应急监测;负责辖区内生态文明示范区创建彩神vll首页。
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局部门预算包括局机关本级预算彩神vll首页彩神vll首页彩神vll首页,城陵矶新港区分局现有编制数6人,其中行政编制0人,参公编制0人、全额事业编制6人。现有在职职工4人,其中:行政人员0人、事业人员4人;离退休人员0人。
本单位为二级预算单位彩神vll首页,没有预算独立彩神vll首页、财务独立核算的下属预算单位彩神vll首页,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
包括一般公共预算彩神vll首页彩神vll首页、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金彩神vll首页。
2021年本单位收入预算37.74万元,其中,一般公共预算拨款37.74万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表)彩神vll首页,上级补助收入0.00万元彩神vll首页,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
收入较去年增加9.24万元彩神vll首页,增幅32.4%,原因是人员变动及正常工资晋级彩神vll首页彩神vll首页。
2021年本单位支出预算37.74万元,其中,社会保障和就业支出4.30万元,卫生健康支出1.76万元,节能环保支出28.81万元,住房保障支出2.87万元。
支出较去年增加9.24万元彩神vll首页,其中基本支出较去年增加9.24万元,原因是人员变动及正常工资晋级晋档;项目支出与去年持平。
2021年一般公共预算拨款支出预算37.74万元彩神vll首页,其中,社会保障和就业支出4.30万元,占11.4%,卫生健康支出1.76万元,占4.7%,节能环保支出28.81万元,占76.3%,住房保障支出2.87万元,占7.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为36.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资彩神vll首页、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0.90万元彩神vll首页,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出彩神vll首页,包括有关业务工作经费彩神vll首页、运行维护经费等。其中包括办案费0.90万元,主要用于环保督察、环境执法与监察等方面彩神vll首页。
2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空彩神vll首页。
本单位2021年“三公”经费预算数13.50万元,其中公务接待费4.50万元彩神vll首页,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费9.00万元(其中公务用车购置费0.00万元彩神vll首页彩神vll首页,公务用车运行费9.00万元,其他交通费用0.00万元)。
2021年度本单位未计划召开会议;培训费预算0.20万元,拟开展1次培训,人数20人,内容为企业专项整治彩神vll首页、机关法律知识培训、大气管理类培训、环境统计培训、土壤环境管理培训等彩神vll首页。
本单位2021年政府采购预算总额25.12万元,其中工程类10万元彩神vll首页,货物类10.12万元,服务类15万元。
截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台彩神vll首页。
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为37.74万元,其中彩神vll首页,基本支出36.84万元,项目支出0.90万元彩神vll首页,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23彩神vll首页。
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费彩神vll首页,包括办公及印刷费、邮电费彩神vll首页、差旅费、会议费、福利费彩神vll首页彩神vll首页、日常维修费、专用资料及一般设备购置费彩神vll首页彩神vll首页、办公用房水电费彩神vll首页、办公用房取暖费、办公用房物业管理费彩神vll首页、公务用车运行维护费以及其他费用。
2彩神vll首页、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费彩神vll首页。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二彩神vll首页彩神vll首页、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)